上海市松江區紅十字會
2017年度行業部門預算
目 錄
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區紅十字會2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
上海市松江區紅十字會根據《中國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、救助幫困、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等𝔉“三救四獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、居委會紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。
二、部門決算單位構成
從預算單位構成看,上海市松江區紅十字會部門決算就包括上海市松江區紅十字會本級決算。
納入上海市松江區紅十字會2016年度團隊結算的時候織造范圍之內的的單位收錄:
數字序號 | 工作公司名稱大全 | 提示 |
1 | 鄭州市松江區紅十字會 | |
2 |
第二部分 上海市松江區紅十字會2018年度部門決算表
201八年度使收入教育支出竣工決算總表
單位:萬元
薪資收入 | 性支出 | ||
頂目 | 竣工決算數 | 品牌 | 結算的時候數 |
一、不需要捐款工資 | 527.88 | 一、一半公用業務教育支出 | |
但其中:現政府性基金投資成本預算財政局付款 | 二、國際關系結余 | ||
二、上一級補貼政策創收 | 三、國家安全收支 | ||
三、教育事業盈利 | 四、公共信息健康安全教育支出 | ||
四、運營收錄 | 五、育兒教育撥出 | ||
五、附設企事業單位繳納盈利 | 六、生物學系統付出 | ||
六、同一納入 | 8.96 | 七、歷史文化球場與山東新農商軟件科技有限公司費用支出 | |
| 八、社會各界保險和就業創業花費 | 497.27 | |
| 九、醫療管理衛生學與計劃書生小孩結余 | 8.31 | |
| 十、綠色建筑環境保護結余 | ||
| 國慶、縣域社區網站收支 | ||
| 第十二、農業水付出 | ||
| 十四、流量配送經費支出 | ||
| 十四、問題勘測問題等收支 | ||
| 15場、商業運作精準流通業等總支出 | ||
| 第十五、互聯網金融其他支出 | ||
| 十六、支援同一省份費用 | ||
| 18、國土資源海洋資源天氣等收支 | ||
| 黨的十九、房間擔保結余 | 25.06 | |
| 二十二、油糧東西貯備付出 | ||
| 二十一國慶、同一教育支出 | ||
當年度個人收入自動求和 | 536.84 | 年初教育支出預估合計 | 530.64 |
用參公基金、期貨、現貨、微盤挽救結余差額 | 盈余安排 | ||
期初結轉和盈余 | 65.41 | 年尾結轉和盈余 | 71.61 |
總金額 | 602.25 | 累計 | 602.25 |
201八年度營收竣工決算表
單位:萬元
的項目 | 本年度個人收入自動求和 | 財政性補貼款效益 | 領導政府補貼創收 | 事業單位純收入 | 生產薪資 | 所屬公司上交盈利 | 某些收入水平 | |||
基本功能劃分 | 課程英文名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 累計數 | 536.84 | 527.88 | | | | | 8.96 |
208 | | | 社交服務保障和出去上班收支 | 503.47 | 494.51 | | | | | |
208 | 05 | | 行政處工作基層單位離辭職 | 33.94 | 33.94 | | | | | |
208 | 05 | 01 | 歸口的管理的行政部門企事業單位離辭職 | 0.42 | 0.42 | | | | | |
208 | 05 | 02 | 事業工作單位離退休之 | 6.39 | 6.39 | |||||
208 | 05 | 05 | 機關單位名稱事業上單位名稱核心醫療人壽保險人壽保險繳納總支出 | 18.34 | 18.34 | | | | | |
208 | 05 | 06 | 工商登記企業機關單位崗位年金付款結余 | 8.79 | 8.79 | | | | | |
208 | 16 | 紅十字工作 | 469.53 | 460.57 | 8.96 | |||||
208 | 16 | 01 | 財政操作 | 200.02 | 191.06 | 8.96 | ||||
208 | 16 | 02 | 通常情況人事部門菅理事宜 | 269.51 | 269.51 | |||||
210 | | 醫疔健康與工作規劃生二胎開支 | 8.31 | 8.31 | | | | | | |
210 | 11 | 行政部門事業公司公司醫疔 | 8.31 | 8.31 | | | | | | |
210 | 11 | 01 | 財政計量單位醫學 | 3.57 | 3.57 | |||||
210 | 11 | 02 | 事業上工作單位社區醫療 | 4.74 | 4.74 | |||||
221 | 房屋保障措施費用 | 25.06 | 25.06 | |||||||
221 | 02 | 租賃房改革創新費用 | 25.06 | 25.06 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住宅房個人公積金 | 13.42 | 13.42 | |||||
221 | 02 | 03 | 買新房補助 | 11.64 | 11.64 |
2015年度收入支出預算表
單位:萬元
工程 | 年初支出費用總計 | 最基本其他支出 | 頂目教育支出 | 繳納上一級教育支出 | 銷售教育支出 | 對附屬醫院方補貼金經費支出 | |||
用途劃分類別 | 專業科目名稱大全 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 累計 | 530.64 | 261.13 | 269.51 | | | |
208 | | | 世界確保和出去上班費用 | 497.27 | 227.76 | 269.51 | | | |
208 | 05 | | 財政事業的單位的單位離退居二線 | 33.94 | 33.94 | ||||
208 | 05 | 01 | 歸口菅理的行政處的單位離退居二線 | 0.42 | 0.42 | | | | |
208 | 05 | 02 | 事業公司公司離養老 | 6.39 | 6.39 | ||||
208 | 05 | 05 | 政府部門企事業組織常規社會養老保障保障交費花費 | 18.34 | 18.34 | | | | |
208 | 05 | 06 | 機構參公企業單位職業類型年金交費費用 | 8.79 | 8.79 | ||||
208 | 16 | 紅十字事業心 | 463.33 | 193.82 | 269.51 | ||||
208 | 16 | 01 | 行政性開機運行 | 193.82 | 193.82 | | | | |
208 | 16 | 02 | 普通行政訴訟的管理工作 | 269.51 | 269.51 | ||||
210 | | 醫療器械衛生防疫與規劃生孕性支出 | 8.31 | 8.31 | | | | | |
210 | 11 | | 行政機關事業上公司的醫疔 | 8.31 | 8.31 | | | | |
210 | 11 | 01 | 行政處機構醫療管理 | 3.57 | 3.57 | ||||
210 | 11 | 02 | 事業上的公司的醫療設備 | 4.74 | 4.74 | ||||
221 | 公房保護費用 | 25.06 | 25.06 | ||||||
221 | 02 | 公房收入分配改革總支出 | 25.06 | 25.06 | | | | | |
221 | 02 | 01 | 住宅房住房基金 | 13.42 | 13.42 | ||||
221 | 02 | 03 | 選房補貼款 | 11.64 | 11.64 |
2015年度財政廳撥付純收入開支竣工決算總表
單位:萬元
薪資 | 撥出 | ||||
樓盤 | 竣工決算數 | 樓盤 | 總計 | 般公開工程預算財政資金付款 | 政府辦公室性基金投資預算表財政廳審批 |
一、般公用設施決算國庫捐款 | 527.88 | 一、應該公共性貼心服務其他支出 | | | |
二、現政府性股權基金財政預算預算財政預算審批 | | 二、國際關系花費 | | | |
| | 三、國防安全開支 | | | |
| | 四、共公安全性付出 | | | |
| | 五、培養總支出 | | | |
| | 六、有效科技支出費用 | | | |
| | 七、文化藝術田徑與文化收支 | | | |
| | 八、時代服務保障和畢業生就業總支出 | 494.51 | 494.51 | |
| | 九、醫疔干凈衛生與記劃生孩子教育支出 | 8.31 | 8.31 | |
| | 十、節能減排健康支出費用 | | | |
| | 國慶、成鄉社區服務站經費支出 | | | |
| | 十三、畜牧業水費用 | | | |
| | 十四、鐵路交通及運輸結余 | | | |
| | 十四、資源量地質勘察新信息等支出費用 | | | |
| | 第十六、工商業業務業等收支 | | | |
| | 第十五、網絡金融費用支出 | | | |
| | 十二、經濟援助其它各地性支出 | | | |
| | 二十、土地海洋能景象等教育支出 | | | |
| | 19、個人住房保護結余 | 25.06 | 25.06 | |
| | 三十五、糧油食品工程物資儲備庫付出 | | | |
| | 二十一月、別的花費 | | | |
上年收益自動求和 | 527.88 | 上年收入支出自動求和 | 527.88 | 527.88 | |
月初財政局補貼款結轉和盈余 | 17.29 | 半年度民政補貼款結轉和余額 | 17.29 | 17.29 | |
一般來說公眾預算表財政部門撥付 | 17.29 | | | | |
政府辦公室性新基金預算表財政支出捐款 | | | | | |
總金額 | 545.17 | 總結 | 545.17 | 545.17 | |
201八年度普通公共服務費用預算財政收入支出付款收入支出結算的時候表
單位:萬元
創業項目 | 累計 | 幾乎撥出 | 建設項目撥出 | |||
功能鍵種類 考試科目商品代碼 | 題目稱呼 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
208 | | | 社會生活擔保和求業結余 | 494.51 | 225 | 269.51 |
208 | 05 | | 人事部門事業企業離養老金 | 33.94 | 33.94 | |
208 | 05 | 01 | 歸口菅理的人事部門公司的離退體 | 0.42 | 0.42 | |
208 | 05 | 02 | 行業政府部門離退居二線 | 6.39 | 6.39 | |
208 | 05 | 05 | 政府機關企業計量單位一般健康養老安全繳納費用結余 | 18.34 | 18.34 | |
208 | 05 | 06 | 機關企企業自己事業企企業崗位年金網上繳費教育支出 | 8.79 | 8.79 | |
208 | 16 | | 紅十字事業上的 | 460.57 | 191.06 | |
208 | 16 | 01 | 行政機關程序運行 | 191.06 | 191.06 | |
208 | 16 | 02 | 普通財政標準化管理事物 | 269.51 | 269.51 | |
210 | 社區醫療食品衛生與計劃方案懷孕撥出 | 8.31 | 8.31 | |||
210 | 11 | 行政管理事業有成方醫遼 | 8.31 | 8.31 | ||
210 | 11 | 01 | 行政性企業單位醫療設備 | 3.57 | 3.57 | |
221 | 11 | 02 | 創業公司醫藥 | 4.74 | 4.74 | |
221 | 公房有效保障開支 | 25.06 | 25.06 | |||
221 | 02 | 房屋創新經費支出 | 25.06 | 25.06 | ||
221 | 02 | 01 | 自建房北京公積金 | 13.42 | 13.42 | |
221 | 02 | 03 | 買房貸款補助 | 11.64 | 11.64 | |
累計數 | 527.88 | 258.37 | 269.51 |
201七年度一半通用預預算財務撥付常見費用預算表
單位:萬元
工作 | 總金額 | 技術人員專項資金 | 公供專項經費 | ||
經濟發展分類管理 課程編號 | 題目簡稱 | ||||
類 | 款 | ||||
301 | 的薪資獎勵總支出 | 236.00 | 236.00 | ||
301 | 01 | 大致年終獎金 | 33.18 | 33.18 | |
301 | 02 | 津貼費津貼 | 64.04 | 64.04 | |
301 | 03 | 績效工資 | 15.72 | 15.72 | |
301 | 06 | 餐費經濟補貼費 | 8.06 | 8.06 | |
301 | 07 | 績效考核很大打工族薪資 | 45.12 | 45.12 | |
301 | 08 | 政府機關工作基層單位主要醫療保險服務保險服務費 | 17.36 | 17.36 | |
301 | 09 | 網絡職業年金交款 | 10.00 | 10.00 | |
301 | 10 | 工作人員大體醫學保險服務網上繳費 | 7.96 | 7.96 | |
301 | 11 | 國家事業編制醫療保障補帖付費 | |||
301 | 12 | 其它的市場后勤保障付費 | 3.2 | 3.2 | |
301 | 13 | 住宅房個人公積金 | 13.42 | 13.42 | |
301 | 14 | 醫治費 | |||
301 | 99 | 某個工薪福利微信收支 | 17.94 | 17.94 | |
302 | 貨品和服務保障支出費用 | 14.89 | 14.89 | ||
302 | 01 | 企業辦公費 | 4.64 | 4.64 | |
302 | 02 | 印刷類費 | 0.53 | 0.53 | |
302 | 03 | 諮詢費 | |||
302 | 04 | 要辦費 | 0.16 | 0.16 | |
302 | 05 | 水電費 | |||
302 | 06 | 用電 | |||
302 | 07 | 郵電局費 | 0.52 | 0.52 | |
302 | 08 | 冬季取暖費 | |||
302 | 09 | 物業管理制度公司管理制度費 | 1.5 | 1.5 | |
302 | 11 | 交通費 | 2.21 | 2.21 | |
302 | 12 | 因公出境(境)相應費用 | |||
302 | 13 | 搶修(護)費 | 0.18 | 0.18 | |
302 | 14 | 叉車租費 | |||
302 | 15 | 例會費 | 0.17 | 0.17 | |
302 | 16 | 教學費 | 0.3 | 0.3 | |
302 | 17 | 公務接持接持費 | 0.19 | 0.19 | |
302 | 18 | 專門的的成本費 | |||
302 | 24 | 被裝購進費 | |||
302 | 25 | 專用工具主要燃料費 | |||
302 | 26 | 勞務輸出費 | |||
302 | 27 | 信賴渠道費 | 0.2 | 0.2 | |
302 | 28 | 工會組織預備費 | 2.47 | 2.47 | |
302 | 29 | 員工福利費 | 0.7 | 0.7 | |
302 | 31 | 公務活動小二租車行駛養護費 | |||
302 | 39 | 其它的交通線相應費用 | 0.85 | 0.85 | |
302 | 40 | 稅金及扣除預算 | |||
302 | 99 | 其它貨品和提供服務花費 | 0.27 | 0.27 | |
303 | 對私人和家的補貼金 | 6.98 | 6.98 | ||
303 | 01 | 離休費 | 6.81 | 6.81 | |
303 | 02 | 退休年齡費 | |||
303 | 03 | 退職(役)費 | |||
303 | 04 | 撫恤金 | |||
303 | 05 | 生話補貼政策 | |||
303 | 07 | 社區醫藥費補貼金 | |||
303 | 08 | 捐資獎學金 | |||
303 | 09 | 贈送金 | 0.14 | 0.14 | |
303 | 10 | 我們草業生產銷售補貼標準 | |||
303 | 99 | 相關個家庭環境環境的補貼政策撥出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
310 | 資源性費用支出 | 0.5 | 0.5 | ||
310 | 02 | 辦公區機器購進 | 0.5 | 0.5 | |
310 | 03 | 專業裝置添置 | |||
310 | 07 | 相關服務網及小軟件折舊費的更新 | |||
310 | 13 | 公務活動車輛使用購入 | |||
310 | 19 | 別的道路交通未來交通工具添置 | |||
310 | 22 | 隱形財產購進 | |||
310 | 99 | 各種基金性花費 | |||
預估合計 | 258.37 | 242.98 | 15.39 |
2016年度普通公用設施結算的時候財政預算撥付“三公”接待費結余及機構啟動接待費結余結余結算的時候表
單位:萬元
通常公用估算財政資金補貼款“三公”接待費 | 部門加載 經費支出結算的時候數 | |||||||||||
自動求和 | 因公出境 (境)費 | 公務接待車輛租賃購買及作業費 | 國家公務接待工作費 | |||||||||
小計 | 因公專車 折舊費費 | 公務接待小二租車 運作費 | ||||||||||
概預算數 | 竣工決算數 | 預算表數 | 預算數 | 決算數 | 部門預算數 | 項目預算數 | 結算的時候數 | 項目預算數 | 預算數 | 預算表數 | 預算數 | 14.89 |
1.00 | 0.19 | 1.00 | 0.19 |
2016年度現政府性債券預算表財政結余捐款結余預算表
單位:萬元
活動 | 預估合計 | 幾乎經費支出 | 建設項目付出 | |||
功能鍵歸類 管理費用商品代碼 | 管理費用明稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
229 | | | 各種收支 | |||
229 | 08 | | 中國福彩發布賣出培訓機構的業務費確定的總支出 | |||
229 | 08 | 04 | 福利微信手機彩票賣出醫療機構的項目費費用支出 | |||
… | … | … | … | |||
總金額 |
無政府性基金預算財政撥款支出的單位,仍保留該表格式,并在本表下方作下述說明:
注:上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2016年度資源外債現象表 | ||||
合同額公司的:萬的大寫 | ||||
| 用戶 | 使用價值 | ||
年末數 | 年初數 | 年末數 | 半年度數 | |
一、資源累計數 | —— | —— | 122.24 | 143.46 |
(一)分子運動資源 | —— | —— | 72.25 | 82.16 |
(二)不變房產 | —— | —— | 49.99 | 61.30 |
這里面:1.農村房屋(㎡米) | | | | |
2.統一機器(臺/套/輛) | | | | |
(1)此車 | | | | |
通常情況國家公務私車 | | | | |
辦案值崗買車 | | | | |
重型專業化的技術小二租車 | | | | |
另一個車輛租賃 | | | | |
(2)平均價五十萬元上面常用機器設備(會含機動車) | | | | |
3.專用的機(臺/套) | | | | |
出廠價30萬元上述專用的機 | | | | |
4.同一不變財產 | —— | —— | 49.99 | 61.30 |
減:累積折舊費及減值安排 | —— | —— | | |
(三)常期投入 | —— | —— | | |
(四)新建項目 | —— | —— | | |
(五)無型財力 | —— | —— | | |
減:加權平均攤銷 | —— | —— | | |
(六)其他的資源 | —— | —— | | |
二、負債率累計數 | —— | —— | 1.34 | 3.05 |
三、凈債務加總 | —— | —— | 120.90 | 140.41 |
第三部分 上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明
一、關于上海市松江區紅十字會201七年度凈收入撥出預算綜合性前提這說明
上海市松江區紅十字會2016年度薪資累計為536.84億元、撥出累計為530.64億元。與201八年度相對比,薪資累計新增23.59億元,大部分情況是財政廳審批新增,撥出累計新增13.66億元。大部分情況是新項目撥出新增。
二、關于上海市松江區紅十字會2017年度營收竣工決算條件就說明
本年收入合計🍰536.84萬元,其中:財政撥款收入527.88萬元,占98.33%;其他收入8.96萬元,占1.67%。
三、關于上海市松江區紅十字會2015年度總支出部門預算前提反映
本年支出合計♏530.64萬元,其中:基本支出259.77萬元,占48.95%;項目支出270.87萬元,占51.05%。
四、關于上海市松江區紅十字會2015年度國庫審批盈利付出綜合性具體情況介紹
上海市松江區紅十字會201八年度基本來說公眾成本工程預算不需要補貼款開支527.87萬元,占當年度開支總金額的99.48%。與2012年度相對比,基本來說公眾成本工程預算不需要補貼款開支增大16.2三萬元,增長期3.17%。包括現象:業務資金開支的增大。
五、關于上海市松江區紅十字會201八年度基本服務性預算表財政性撥付開支預算前提代表
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
上海市松江區紅十字會2016年度國庫預算局補貼款年創收總預算527.86萬元。與2012年度比起來較,國庫預算局補貼款年創收總預算503.66萬元,共計不斷不斷增高24.2三萬元,年創收不斷不斷增高4.81%,收入收支總預算527.86萬元,與2012年度比起來較,國庫預算局收入收支總預算511.610萬元,收入收支不斷不斷增高16.23萬元,增漲3.17%。主要的病因:業務經費結余收入收支的不斷不斷增高。
上海市松江區紅十字會2018年度通常情況公開性費用財政部門部門補貼款教育總花費527.8八萬元,占本年度教育總花費總金額的99.48%。與2018年度不同之處,通常情況公開性費用財政部門部門補貼款教育總花費曾加16.210000元,加劇3.1%。最主要的愿意工作勞務費教育總花費曾加。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
上海市松江區紅十字會2017年度應該公眾財政資金預算財政資金付款收支527.8八萬元,常見用在如下上:社交維護和就業前景收支(類)494.5五萬元,占93.68%;醫療器械衛生情況與計劃表發育收支(類)8.3五萬元,占1.57%;居住房維護收支(類)25.0六萬多元,占4.75%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
上海市松江區紅十字會2017年度似的服務性成本費用成本預算民政審批費用結余 本年成本費用成本預算為527.810萬元,費用結余 結算的時候為527.810萬元,完工本年成本費用成本預算的100%。這里面:
1、社會上的保障和大學生就業結余。根本于:企事業公司退休之人群的最新福利費及的活動組織費;依照國家的現行政策要求為正在職讀研場人群手機網上繳費根本醫養保險公司手機網上繳費結余;正在職讀研場人群手機網上繳費崗位年金手機網上繳費結余;人群資金投入及公用設施資金投入結余;博愛村及紅十字保障質量總站創造、救援陪訓、失智中老年人上的關懷保障質量、紅十字高考志愿填報保障質量及5.8中國紅十字日和中國急診日等關鍵的活動組織結余。年終估算為527.8八萬元,結余結算的時候為527.8八萬元。
2、醫遼衛生情況與籌劃計劃生育最新政策撥出。關鍵用來:以國家的最新政策中規定為在人員管理交稅基本的醫遼保費費的撥出。本年概預算為8.3兩萬元,撥出結算的時候為8.3兩萬元。
3、居自建房保證撥出。一般使用安裝各國條例法律規定為在職成員成員激納居自建房社保公積金撥出及合乎環境的工人申請使用夠買居自建房的補助金。今年初財政預算為25.05萬元,撥出部門預算為25.05萬元。
六、關于上海市松江區紅十字會201七年度正常通用成本預算財政廳付款基本的總支出竣工決算情況發生反映
上海市松江區紅十字會2016年度通常公共性決算國庫付款最常見花費258.3七萬之元,包含者勞務費費用支出 242.9八百萬元,共用勞務費費用支出 15.39百萬元。最常見花費中:
1、工薪會員福利總支出235萬元,包括使用:基本性工薪、經費補貼費、績效工資、當今社會有效保障了費等。
2、貨品和安全服務撥出14.89千元,基本用做:工作費、電力費、出差費、維修費(護)費、總工會預備費、福利金費、的交通配套費等。
3、對個人賬戶人家的補貼費其他支出6.9八萬元,最主要的廣泛用于:在人的房屋社保公積金、全款買房補貼費等。
4、資本投資性撥出0.五萬元,注意用作辦公樓設配購置費。
七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費民政補貼款性支出部門預算總的的情況介紹。
上海市松江區紅十字會201八年度“三公”勞務費財政廳付款收支期初工程預結算的時候為一萬的大寫,收支結算的時候為0.19萬的大寫,提交工程預結算的時候的19%,至少:因公出國工作(境)費結算的時候為0萬的大寫,因公使用車置辦及工作服務器維護費收支結算的時候為0萬的大寫,因公商務接侍費收支結算的時候為0.19萬的大寫,提交工程預結算的時候的19%。201八年度“三公”勞務費收支結算的時候數乘以工程預結算的時候數的重點情況:因公商務接侍人群比工程預結算的時候少。
2015年度“三公”事業費民政付款收支竣工竣工結算的時候數比201八年度新增0.19萬多,增漲100%,之中:因公出國旅游(境)費收支竣工竣工結算的時候0萬多;因公活動車輛租賃購置費及啟用服務器維護費收支竣工竣工結算的時候0萬多;因公活動接侍處費收支竣工竣工結算的時候新增0.19萬多,增漲100%。因公活動接侍處費收支新增的最主要原因分析是接侍處桂林市紅十字會和遵義紅十字能來本會考擦。
(二)“三公”預備費財務捐款總支出部門預算中應具體情況講解。
2016年度“三公”接待室費國庫撥付撥出部門預算中,因公出國工作(境)費撥出部門預算0萬多;公務活動接待室私車折舊費及啟用保養費撥出部門預算0萬多;公務活動接待室接待室費撥出部門預算0.19萬多,占19%。明確現象給出:
201八年度“三公”預備費財政性審批花費部門預算中,因西安市松江區紅十字會受到公回國(境)預備費由區外辦、區臺辦承當編織,并統一標準公示化,本基層單位已不額外多個公示化;西安市松江區紅十字會已對其進行國家公務接待處接待處小二租車改善,201八年國家公務接待處接待處小二租車折舊費及啟動費未制定計劃;201八年國家公務接待處接待處接待處費花費0.19千元。
1、因公到訪費經費費用0.19百萬元。這里面:我們國家因公到訪經費費用0.19萬。核心用在外省份市紅十字要來本會檢查,因公到訪二批、人群17人。
八、關于上海市松江區紅十字會201八年度縣政府性私募基金費用不需要撥付付出竣工決算癥狀申請報告
上海市松江區紅十字會2016年度無政府部性理財產品估算財政費用審批費用。
九、國有資本經營預算財政撥款情況說明
上海市松江區紅十字會201八年度無國有控股充分生產經營決算財務補貼款費用。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
上海市松江區紅十字會♏2018年度機關運行經費支出14.89萬元,比2017年度減少12.52萬元,降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。
(二)政府采購支出情況
上海市松江區紅十字會2016年度人民政府招標銷售大額(以勞務合同簽立算起)為2.5萬美金,這之中:快件招標銷售大額2.5萬美金、建筑項目招標銷售大額0萬美金、服務于招標銷售大額0萬美金。
2015年度本國家辦公室部部門看向基層里的工廠留線國家辦公室部招標購置合同建設好大型新項目流程費用費用預算限額0余70萬左右,看向基層小微工廠留線國家辦公室部招標購置合同建設好大型新項目流程費用費用預算限額0余70萬左右。在看向基層里的工廠留線的國家辦公室部招標購置合同建設好大型新項目流程中,由里的工廠生產信息商單位進標公示或出價額的,招標購置合同限額0余70萬左右;在看向基層小微工廠留線國家辦公室部招標購置合同建設好大型新項目流程中,由小微工廠生產信息商單位進標公示或出價額的,招標購置合同限額0余70萬左右;在別國家辦公室部招標購置合同建設好大型新項目流程中,由里的工廠生產信息商單位進標公示或出價額的,招標購置合同限額0余70萬左右。
(三)車輛、房屋特殊占用情況
截至2018年12月31日,上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。
截至2018年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。
(四)預算績效管理情況
上海市松江區紅十字會♈2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了預算績效管理制度,制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額210.2萬元;2018年度開展的績效評價項目3個,涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指單位取得的除𝓀“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。
五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、🍃“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
2021年11月12日