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上海市松江區紅十字會2020年部門決算公開
信息來源: 發布消息時段:2022-08-20 閱讀次數:

上海市松江區紅十字會

2020年度部門決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區紅十字會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋

 


第一部分    上海市松江區紅十字會概況

 

一、主要職能

上海市松江區紅十字會根據《中華人民共和國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級急救培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、幫困救助、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救三獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、村(居)紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。

 

二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)

從預算單位機構設置看,上海市松江區紅十字會部門決算包括:辦公室、紅十字事務中心

數字序號

部門設備

微信備注名

1

辦公場所室

 

2

紅十字公共事務服務中心

 


第二部分    上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

個人收入

開支

的項目

預算數

工程

預算數

一、通常情況公益性預算表國庫撥付創收

532.19

一、尋常共同產品費用

 

二、政府辦公室性母基金概算國庫審批年收入

 

二、外交關系費用支出

 

三、國家資產管理銷售決算財務審批年收入

 

三、中國國防付出

 

四、領導補貼申請書凈收入

 

四、共同健康安全開支

 

五、事業上的使收入

 

五、基礎教育費用

 

六、生產經營薪資收入

 

六、科學技木技木開支

 

七、附設機關單位繳納收益

 

七、古文化出游體育文化與山東新農商軟件科技有限公司總支出

 

八、其他的工資

6.70

八、中國社會質量保障和自主創業性支出

484.84

 

 

九、環保健康保健總支出

6.85

 

 

十、節能綠色環保綠色環保收入支出

 

 

 

國慶、城鄉經濟街道辦總支出

 

 

 

第十二、農業和林業水付出

 

 

 

十五、路網車輛運輸撥出

 

 

 

十四、資源共享探礦產業信息查詢等性支出

 

 

 

第十、餐飲業服務的業等收支

 

 

 

第十六、風險管控經費支出

 

 

 

二十七、幫扶各種地域收支

 

 

 

二十、物種多樣性物資大海氣象條件等收支

 

 

 

第十九、房間后勤保障費用支出

42.40

 

 

二是、糧油加工救災物資存量其他支出

 

 

 

二十一月、國有制資產營運預算表結余

 

 

 

二12、洪澇消滅及應及管理制度教育支出

 

 

 

二13、別的教育支出

 

 

 

第二十四、抗疫尤為國債具體安排的費用

 

本年度營收加總

538.89

本年度花費加總

534.09

選用非不需要捐款節余

 

余額配資

 

月初結轉和節余

53.42

年初結轉和盈余

58.22

總金額

592.31

總結

592.31

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

品牌

當年度利潤加總

財政性審批營收

上家津貼工資收入

事業上收入水平

營業工資收入

付屬機構上交工資收入

其他薪資

功效細分
考試科目編號規則

會計科目名稱

總計

538.89 

532.19 

 

 

 

 

6.70

208 

中國社會保駕護航和大學生就業教育支出

489.64 

482.94 

 

 

 

 

6.70 

20805 

財政人事的單位離離休

36.52 

36.52 

 

 

 

 

 

2080502

企事業政府部門離辭職

0.41 

0.41 

 

 

 

 

 

2080505

機關事業上政府部門事業上政府部門大多健康養老穩定納費費用

25.19 

25.19 

 

 

 

 

 

2080506 

機構事業上的機構的職業年金繳納費用結余

10.92 

10.92 

 

 

 

 

 

20816

紅十字事業有成

453.12 

446.42 

 

 

 

 

6.70

2081601

行政訴訟運轉

290.35 

290.35

 

 

 

 

 

2081602

一樣行政機關管理制度事物

162.77

156.07

 

 

 

 

6.70

210

綠色綠色結余

6.85

6.85

 

 

 

 

 

21011

行政性行業公司的社區醫療

6.85

6.85

 

 

 

 

 

2101101

行政管理行業醫用

6.85

6.85

 

 

 

 

 

221

住宅房有效保障總支出

42.40

42.40

 

 

 

 

 

22102

居住房改草費用

42.40

42.40

 

 

 

 

 

2210201

商品房公積金貸款

21.08

21.08

 

 

 

 

 

2210203

全民購房補助金

21.32

21.32

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

大型項目

年初其他支出加總

基本性開支

業務其他支出

上交上司結余

運作收支

對加盟公司的補貼經費支出

特點類型
課程和科目打碼

會計科目名稱大全

總金額

534.09 

376.27 

157.82 

 

 

 

208 

市場后勤保障和就業問題收入支出

484.84 

327.02 

157.82 

 

 

 

20805 

行政部門事業性行業離辭職

36.52 

36.52 

 

 

 

 

2080502

教育事業基層單位離養老金

0.41 

0.41 

 

 

 

 

2080505

危險機關事業廠家核心健康社會養老保險費用付款結余

25.19 

25.19 

 

 

 

 

2080506 

工商登記人事部門角色年金手機繳費付出

10.92 

10.92 

 

 

 

 

20816

紅十字事業上的

448.32 

290.50 

157.82 

 

 

 

2081601

行政部門進行

290.50 

290.50

 

 

 

 

2081602

一樣 行政事務管理工作事務管理

157.82

 

157.82

 

 

 

210

干凈更健康收入支出

6.85

6.85

 

 

 

 

21011

人事部門事業心基層單位醫疔

6.85

6.85

 

 

 

 

2101101

行政事務機構醫療設備

6.85

6.85

 

 

 

 

221

商品房有效保障性支出

42.40

42.40

 

 

 

 

22102

公房改草總支出

42.40

42.40

 

 

 

 

2210201

房間北京公積金

21.08

21.08

 

 

 

 

2210203

買房貸款補助

21.32

21.32

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

工資

花費

樓盤

部門預算數

品牌

累計數

般通用成本預算財政預算撥付

市政府性貨幣基金費用財政資金捐款

國有制資本公司銷售項目預算財政局審批

一、一半公眾成本預算財政局捐款

532.19 

一、正常公用服務項目教育支出

 

 

 

 

二、現政府性母基金預決算不需要撥付

 

二、外交關系教育支出

 

 

 

 

三、國有制金融資本經營的預決算民政審批

 

三、國防科技付出

 

 

 

 

 

 

四、通用安全衛生費用

 

 

 

 

 

 

五、幼兒教育性支出

 

 

 

 

 

 

六、地理學技藝付出

 

 

 

 

 

 

七、藝術休閑旅游田徑與文化其他支出

 

 

 

 

 

 

八、社會中服務和學生就業開支

 483.09

483.09

 

 

 

 

九、衛生管理正常結余

 6.85

6.85

 

 

 

 

十、節能減排安全總支出

 

 

 

 

 

 

五一、縣域社區衛生其他支出

 

 

 

 

 

 

12、農業水費用支出

 

 

 

 

 

 

十四、交通銀行物流運輸收支

 

 

 

 

 

 

十四、產品勘察工業信心等費用

 

 

 

 

 

 

二十、商業圈售后服務行業等教育支出

 

 

 

 

 

 

第十六、網絡金融收支

 

 

 

 

 

 

二十七、幫扶其余區域開支

 

 

 

 

 

 

十七、天然信息大海形象等花費

 

 

 

 

 

 

第十九、租賃房有效保障費用支出

42.40 

42.40

 

 

 

 

三十、油糧東西儲備量結余

 

 

 

 

 

 

二十一國慶、國有化投資開預算表花費

 

 

 

 

 

 

二第十二、傷害防控及作為應急的管理系統支出費用

 

 

 

 

 

 

二第十五、別撥出

 

 

 

 

 

 

四十四、抗疫越來越國債規劃的其他支出

 

 

 

 

上年薪資總金額

532.19 

本年度付出累計數

532.34 

532.34

 

 

年終國庫付款結轉和余額

3.14 

年尾民政補貼款結轉和盈余

 2.99

2.99

 

 

一、通常情況公共信息預決算財政性捐款

 

 

 

 

 

 

二、國家性投資基金概算財政預算捐款

 

 

 

 

 

 

三、國有控股資本投資營運預算表不需要補貼款

 

 

 

 

 

 

總金額

535.33 

合計

 535.33

535.33

 

 

注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

工作

合計數

通常費用支出

投資項目撥出

特點類型

課目識別碼

課程標題

208 

中國社會得到保障和專業教育經費支出

483.09

327.02

156.07

20805 

行政處衛生事業計量單位離養老金

36.52

36.52

 

2080502

事業的單位離退休工資

0.41

0.41

 

2080505

政府機關事業心機構差不多頤養天年商業保險付費支出費用

25.19

25.19

 

2080506 

政府機關創業單位名稱職業年金付款開支

10.92

10.92

 

20816

紅十字事業性

446.57

290.50

156.07

2081601

行政性運作

290.50

290.50

 

2081602

通常行政操作操作公共事務

156.07

 

156.07

210

衛生間建康收支

6.85

6.85

 

21011

行政管理事業發展機關單位醫學

6.85

6.85

 

2101101

行政機關公司醫學

6.85

6.85

 

221

住宅擔保費用支出

42.40

42.40

 

22102

商品房體制改革總支出

42.40

42.40

 

2210201

公寓房公積金

21.08

21.08

 

2210203

買房貸款補貼款

21.32

21.32

 

加總

532.34

376.27

156.07

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  單位:萬元

社會經濟分級課程和科目編寫代碼

管理費用明稱

部門預算數

經濟發展定義

課程商品編號

會計分類英文名稱

竣工決算數

301

工資收入好處結余

363.18

302

淘寶寶貝和精準服務經費支出

10.72

30101

  大多很大打工族薪資

30.79

30201

  辦工費

3.29

30102

  經費津貼

96.50

30202

  印費

 

30103

  獎金稅

42.85

30203

  咨詢公司費

 

30106

  工作餐補貼費費

10.28

30204

  資質費

0.16

30107

  效績薪資

68.38

30205

  電費

 

30108

行政機關事業上的企業基礎頤養天年人身險繳納

25.19

30206

  電價

 

30109

職業的年金交費

10.92

30207

  郵電通信費

0.44

30110

工作人員差不多醫療保健人身險繳納費用

12.59

30208

  保暖費

 

30111

公務接待員醫遼補貼申請書手機繳費

 

30209

  物業公司工作費

0.25

30112

另外的社會化切實保障繳納費用

 

30211

  交通費

0.82

30113

往房個人公積金

42.16

30212

  因公回國(境)花費

 

30114

醫療保障費

 

30213

  搶修(護)費

0.73

30199

  另一的薪資褔利性支出

23.52

30214

  承租費

 

303

對本人和家中的補貼

 

30215

  商務會議費

0.10

30301

  離休費

 

30216

  課程培訓費

0.17

30302

  提前退休費

 

30217

  因公接待工作費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用箱建材費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購入費

 

30305

  生命補助金

 

30225

  用能源費

 

30307

  醫療保健費補貼政策

 

30226

  勞務工費

 

30308

  國家助學金金

 

30227

  委托授權相關業務費

 

30309

  福利金

 

30228

  工會組織勞務費

3.53

30310

自身農業科技生產加工救濟款

 

30229

  福利待遇費

0.60

30311

  代繳社會化穩妥費

 

30231

  因公車輛自動運行維護保養費

 

30399

  任何對我和的家庭的補貼申請書

 

30239

  另外的交通網的費用

0.51

 

 

 

30240

  稅金及附帶保險費用

 

 

 

 

30299

  各種餐品和服務的費用支出

0.12

 

 

 

310

充分性撥出

2.37

 

 

 

31002

  商務辦公機購入

2.07

 

 

 

31003

  專業裝備添置

 

 

 

 

31007

  內容在線及pc軟件購買提升

0.30

 

 

 

31013

  國家公務小二租車購置費

 

 

 

 

31019

  許多出行輔助工具購置費

 

 

 

 

31021

  中國文物和展示品采購

 

 

 

 

31022

  無形中基金添置

 

 

 

 

31099

  一些資本性費用支出

 

人數資金總金額

363.18

共公預備費預估合計

13.09

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

一半公眾國庫預算國庫付款“三公”經費

加總

因公回國

(境)費

國家公務專車購進及運作定期維護費

公務活動接侍費

小計

因公買車

購置費費

公務接待出行

運作保障費

預算表數

部門預算數

費用數

預算數

費用預算數

預算數

概預算數

竣工決算數

工程預算數

結算的時候數

費用數

部門預算數

0.8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

活動

期初結轉和節余

當年度創收

上年費用支出

年尾結轉和

盈余

的功能分為科目必編寫代碼

會計科目稱謂

總計

 

 

小計

大多總支出

產品性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

該項目

年末結轉和節余

年初效益

年初總支出

年終結轉和盈余

能力類別課程和科目項目編碼

學科稱呼

合計數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

財產欠債情形表

 

 

企業單位:70萬

 

總價值

今年初數

年初數

年終數

年尾數

一、財產總金額

——

——

87.07

87.53

   (一)游動資源

——

——

61.78

66.31

   (二)一定凈資產

——

——

73.06

59.05

          但其中:1.農村房子(每平方米)

 

 

 

 

                2.基礎設備(臺/套/輛)

 57

 48

40.38

24.56

                     各舉:(1)行駛(輛)

 

 

 

 

                                 正常國家公務車輛使用

 

 

 

 

                                 辦案值勤小二租車

 

 

 

 

                                 珍禽專門系統買車

 

 

 

 

                                 其余用車的

 

 

 

 

                   (2)平均價五十萬元超過代用儀器(包括汽車)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 18

 19

20.68

22.49

                    中僅:成本一千萬元超過通用型設備

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

12

12

        減:合計固定資產折舊及減值籌備

——

——

47.77

37.83

   (三)經常性控股權投資項目

——

——

 

 

   (四)長期性的債卷成本

——

——

 

 

   (五)興建建筑項目

——

——

 

 

   (六)隱約財力

——

——

 

 

        減:連續攤銷

——

——

 

 

   (七)另外債務

——

——

 

 

二、資產負債合計數

——

——

4.86

4.71

三、凈資源合計數

——

——

82.21

82.82

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度收入總計538.89萬元、支出總計534.09萬元。與2019年度相比,收入總計減少37.94萬元,下降6.58%,主要原因是財政撥款收入減少,支出總計減少32.66萬元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

二、收入決算情況說明

本年收入合計538.89萬元,其中:財政撥款收入532.19萬元,占98.76%;其他收入6.70萬元,占1.24%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計534.09萬元,其中:基本支出376.27萬元,占70.45%;項目支出157.82萬元,占29.55%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度財政撥款收入總計532.19萬元、財政撥款支出總計532.34萬元,與2019年度相比,財政撥款收入總計減少36.52萬元,下降6.42%,主要原因是財政撥款收入減少。財政撥款支出總計減少33.23萬元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2020年一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,占本年支出合計的99.67%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少33.23萬元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)483.09萬元,占90.75%;醫療衛生與計劃生育支出(類)6.85萬元,占1.29%;住房保障支出(類)42.40萬元,占7.96%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為532.19萬元,支出決算為532.34萬元,完成年初預算的100.03%。其中:

1、社會保障和就業支出。主要用于:事業單位退休人員的福利費及活動費;按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出;在職人員繳納職業年金繳費支出;人員經費及公用經費支出;救護培訓、失智老人關懷服務、紅十字志愿服務及紅十字服務便民(救護)器材等項目支出。年初預算為482.94萬元,支出決算為483.09萬元。年初預算和支出決算差額為0.15萬元,主要是根據政府會計制度核算要求,工資代扣款等跨年度核算。

2、醫療衛生與計劃生育支出。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為6.85萬元,支出決算為6.85萬元。

3、住房保障支出。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出及符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。年初預算為42.40萬元,支出決算為42.40萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出376.27萬元,包括人員經費363.18萬元,公用經費13.09萬元。基本支出中:

1、工資福利支出363.18萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等。

2、商品和服務支出10.72萬元,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費等。

3、資本性支出2.37萬元,主要用于辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.8萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無公務接待任務。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.29萬元,下降100%。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因上海市松江區紅十字會因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;上海市松江區紅十字會已進行公務用車改革,2020年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費支出減少的主要原因是無公務接待任務。

上海市松江區紅十字會2020年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區紅十字會部門整體支出績效管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。編報績效目標的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效自評的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元,平均得分95.6分(其中:績效評級為“優”的項目5個,績效自評中未發現問題)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出13.09萬元,比2019年度減少2.46萬元,下降15.82%。主要原因是維修費、差旅費等支出減少。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.7萬元,其中:貨物采購金額0.7萬元。

2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

截至20201231日,上海市松江區紅十字會公務用車保有量為0輛

2、房屋

截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。

截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。

3.上海市松江區紅十字會2020年度無車輛、房屋特殊占用情況。



第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:會費收入等。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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